7.Перспективы развития ОАО «Радиозавод»
-
Цели и задачи на 2014 год:
Получение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС): в 2014 году – 2 735,2 млн.руб.
Рост среднемесячной выработки на 1 работающего по отношению к предшествующему году: в 2014 году – на 60,6%.
Получение чистой прибыли: в 2014 году – 90,6 млн.руб.
Разработка и продвижение на рынки сбыта инновационной продукции: доля инновационной продукции в общем объеме продаж 31,3%.
Повышение качества продукции, производительности труда, снижение затрат (в т.ч. энергоемкости) и увеличение рентабельности за счет:
Реализации плана техперевооружения предприятия как в рамках ФЦП, так и за счет собственных средств
Разработки и внедрения современных, перспективных и прорывных технологий
Внедрения очередного этапа системы бережливого производства, сокращения непроизводительных потерь ресурсов, сокращения производственного цикла в целом и на каждом рабочем месте.
Повышение качества планирования, учета и управления процессом производства и формирования отчетности за счет реализации новых проектов в сфере информационных технологий.
Удержание и развитие потенциала работников ключевых и дефицитных профессий и специальностей.
-
Основные мероприятия по достижению целей и задач
на 2014 год
Мероприятия ОАО «Радиозавод» по достижению планового объема выручки, рентабельности в 2014 году: поставка имущества в соответствии с заключенными договорами и контрактами.
Мероприятия по разработке и продвижению на рынки сбыта новой инновационной продукции: реализация работ по проектам, включенным в ПИР в соответствии с плановыми сроками и в заданном объеме.
Мероприятия по повышению качества продукции, производительности труда, снижение затрат (в т.ч. энергоемкости):
В 2014 году на ОАО «Радиозавод» начинает реализовываться ФЦП «Развитие ОПК 2011-2020», в которую включены 4 инвестиционных проекта Общества, из которых начало 2-х проектов - 2014 г.
Использование системы «Эффективной эксплуатации оборудования» с целью сокращения потерь в работе оборудования (поломки, переналадки и пр.), создания системы достоверного учета работы оборудования, мотивации персонала на повышение эффективности работы оборудования.
Реализация «Программы оптимизации производственной и операционной деятельности на 2014 – 2016 г.г.».
Мероприятия по информационным технологиям включают работы по 9-ти направлениям (капитализируемым проектам):
КП1 Разработка конструкторской документации (механика);
КП2 Разработка конструкторской документации (печатные платы);
КП3 Проектирование кабелей и жгутов;
КП4 Разработка эксплуатационной документации;
КП5 Разработка технологической документации;
КП6 Управление производством;
КП7 Электронный документооборот;
КП8 Объединенные коммуникации;
КП9 Идентификация и прослеживаемость.
Сумма инвестиций на реализацию капитализируемых проектов составит 12,2 млн.руб. без НДС, всего капитализируемых затрат 13,9 млн.руб. без НДС.
В рамках мероприятий по повышению качества планирования, учета и управления процессом производства и формирования отчетности за счет реализации новых проектов в сфере информационных технологий планируется:
Регламентация процессов планирования производства: от объемно-календарного планирования до внутрицехового планирования и учета.
Упорядочение управленческого, бухгалтерского и налогового учета и отчетности на базе информационных систем, в т.ч. с использованием ИАС ГК «Ростехнологии».
Реализация «Системы организации рабочих мест», целью которой является повышение производительности труда как рабочих, так и офисных работников и управленческого персонала.
Разработка и внедрение положений, обеспечивающих взаимосвязь между установленными перед Обществом целями и задачами, выраженными через набор КПЭ, годовой мотивацией топ-менеджеров и ежемесячным определением премиального фонда по службам и подразделениям.
Реализация организационно-технических мероприятий (ОТМ), направленных на сокращение трудоемкости, повышение производительности труда.
Мероприятия удержанию и развитию потенциала работников ключевых и дефицитных профессий и специальностей включают:
обеспечение опережающего уровня заработной платы в сравнении с конкурентами на региональном рынке труда.
создание и поддержание современных условий труда.
осуществление выплат в рамках ежегодного соцпакета.
выдача ссуд работникам предприятия по льготным процентным ставкам.
реализация положения о формировании и работе с резервом руководящих кадров: обучение, подготовка и повышение квалификации, прохождение индивидуальных стажировок, премирование по результатам выполнения индивидуального годового плана, назначение руководителями рабочих групп по реализации проектов предприятия.
внедрение системы мониторинга удовлетворенности персонала и последующая реализация мероприятий, направленных на улучшение условий, мотивации труда.
деятельность «Совета молодых ученых, рабочих и специалистов», направленная на вовлечение молодых специалистов в инновационные процессы на всех уровнях управления предприятием.
-
Направления использования чистой прибыли
Направления использования чистой прибыли согласно приказа Корпорации от 17.12.2013 г. №230 (проект) представлены в нижеследующей таблице.
Таблица . Направления использования чистой прибыли (проект)
№ п/п
|
Показатели
|
Норматив, %
|
Факт 2013 г.
(тыс.руб.)
|
План
2014 г.
(тыс.руб.)
|
План
2014 г.
(%)
|
|
Чистая прибыль
|
100%
|
59 623
|
90 599
|
100%
|
1.
|
Формирование резервного фонда (РФ)
|
5%
|
2 981
|
4 530
|
5%
|
2.
|
Формирование фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям
|
До 5%
|
|
|
|
3.
|
Формирование фондов ГО ХК (ФИИР и ФФО)
|
|
|
|
|
4.
|
На выплату дивидендов
|
Не менее 25%
|
14 906
|
22 650
|
25%
|
5.
|
Покрытие убытков прошлых лет
|
|
|
|
|
6.
|
Увеличение уставного капитала
|
|
|
|
|
7.
|
Вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии
|
До 4%
|
557
|
2 718
|
3%
|
8.
|
Финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества)
|
До 10%, но не более 1/12 годового ФОТ
|
|
|
|
9.
|
Финансирование социальных программ
|
До 10%, но не более 1/12 годового ФОТ
|
5 962
|
9 060
|
10%
|
10.
|
Финансирование благотворительных программ
|
До 1%
|
|
|
|
11.
|
Финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления
|
Не менее 5%
|
700
|
4 530
|
5%
|
12.
|
Развитие общества: финансирование инвестпроектов и оборотного капитала
|
Не менее 35%
|
34 517
|
47 111
|
52%
|
13.
|
Нераспределенная прибыль
|
|
0
|
0
|
0
|
Генеральный директор А.Г.Быстров
Главный бухгалтер Н.И.Игнашкина
|